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NOTA DE EMPENHO 2020NE007450

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.079.462,35
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

015884

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

8698/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Auxílio Financeiro da União - COVID 19

Descrição

CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007450 31/08/2020 3.079.462,35 3.079.462,35 3.079.462,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA
2020NE007450 31/08/2020 1.464.022,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA
2020NE008564 24/09/2020 1.821.660,81 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE009272 15/10/2020 -206.221,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 173/2020; COMP. JUL/2020; HOSP. REG. LAGO DA PEDRA; N° 114506/2020
2020NL017195 31/08/2020 0,00 1.464.022,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 173/2020; COMP. AGO/2020; HOSP. REG LAGO DA PEDRA; N° 125260/2020
2020NL019864 30/09/2020 0,00 1.615.439,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037918 02/09/2020 0,00 0,00 1.464.022,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045269 01/10/2020 0,00 0,00 1.615.439,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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