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NOTA DE EMPENHO 2020NE005259

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 518.441,28
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

16/06/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

76488/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005259 16/06/2020 518.441,28 518.441,28 518.441,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA COVID 19
2020NE005259 16/06/2020 259.220,64 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA - COVID 19
2020NE006048 21/07/2020 259.220,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; JULHO/2020; HOSP. REG. PRES. DUTRA, COVID-19; PROC. 97721/2020
2020NL013962 21/07/2020 0,00 259.220,64 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO VALOR
2020NL013964 21/07/2020 0,00 -259.220,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PARC DO 2ª TA E 1ª PARC. DO 3º TA AO CT 182/2019, JUNHO/2020; HOSP. REGIONAL PRESIDENTE DUTRA; - COVID -19; PROC. 83832/2020
2020NL019445 25/09/2020 0,00 259.220,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR 182/2019; PRES. DUTRA; N° 97721/2020
2020NL022765 05/11/2020 0,00 259.220,64 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044229 29/09/2020 0,00 0,00 259.220,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054290 06/11/2020 0,00 0,00 259.220,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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