CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004617 | 08/05/2020 | 5.394.275,81 | 5.394.275,81 | 5.394.275,81 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE004617 | 08/05/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE PERITORÓ
|
2020NE006100 | 23/07/2020 | 4.623.664,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 2ªP; JUN/2020; HG ALTO ALEGRE; 83848/2020
|
2020NL013014 | 03/07/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; PARC. 1ª; PER. 07.07 A 07.08/2020; HOSP. GERAL PERITORO; PROC. 96056/2020
|
2020NL014192 | 24/07/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; AGO/20; 112294/2020
|
2020NL016696 | 25/08/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 11ªP; SET/20; 128170/2020 HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NL018426 | 17/09/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. OUT/2020;HOSP. GERAL DE PERITORÓ; N°145842/2020
|
2020NL021487 | 20/10/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; NOVEMBRO/2020; HOSP. GERAL DE PERITORO; PROC. 167293/2020
|
2020NL023786 | 19/11/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. DEZ/2020; HOSP MACRO DE COROATÁ; N° 185345/2020
|
2020NL026693 | 17/12/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024356 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029024 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036489 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042206 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050203 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058336 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067703 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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