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NOTA DE EMPENHO 2020NE004617

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 5.394.275,81
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

08/05/2020

Plano Interno:

001676

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

67930/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004617 08/05/2020 5.394.275,81 5.394.275,81 5.394.275,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
2020NE004617 08/05/2020 770.610,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE PERITORÓ
2020NE006100 23/07/2020 4.623.664,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 2ªP; JUN/2020; HG ALTO ALEGRE; 83848/2020
2020NL013014 03/07/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; PARC. 1ª; PER. 07.07 A 07.08/2020; HOSP. GERAL PERITORO; PROC. 96056/2020
2020NL014192 24/07/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; AGO/20; 112294/2020
2020NL016696 25/08/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; 11ªP; SET/20; 128170/2020 HOSPITAL GERAL DE PERITORO
2020NL018426 17/09/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. OUT/2020;HOSP. GERAL DE PERITORÓ; N°145842/2020
2020NL021487 20/10/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; NOVEMBRO/2020; HOSP. GERAL DE PERITORO; PROC. 167293/2020
2020NL023786 19/11/2020 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 189/2019; COMP. DEZ/2020; HOSP MACRO DE COROATÁ; N° 185345/2020
2020NL026693 17/12/2020 0,00 770.610,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024356 06/07/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB029024 27/07/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036489 26/08/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042206 18/09/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB050203 21/10/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058336 20/11/2020 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB067703 18/12/2020 0,00 0,00 770.610,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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