CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001653
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208869/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000766 | 21/01/2020 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE000766 | 21/01/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDDADE OPERARIA
|
2020NE001106 | 20/02/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE002096 | 16/03/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO CEM E UPA CIDADE OPERARIA
|
2020NE003584 | 28/04/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO CEM E UPA CIDADE OPERARIA
|
2020NE004114 | 27/05/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DO CEM E UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE005719 | 08/07/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE006143 | 24/07/2020 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DO CEM E UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE006209 | 28/07/2020 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008148 | 18/09/2020 | -1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6039/2020 - JAN/2020 - UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NL001176 | 22/01/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/PROC. 34900-2020
|
2020NL002121 | 04/03/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 5ªP; MAR/2020; 53232/2020
|
2020NL004125 | 18/03/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 6ªP; ABR/2020; 63966/2020
|
2020NL007866 | 28/04/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 7ªP; MAI/2020; 71044/2020
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2020NL009936 | 27/05/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 179/2019; JUNHO/2020; CEM E UPA CID. OPERARIA; PROC. 87665/2020
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2020NL013265 | 08/07/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 179/2019; CEM E UPA CID. OPERARIA; N°98245/2020
|
2020NL014213 | 24/07/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 179/2019; COMP. AGO/2020; CEM E UPA CID. OPERÁRIA; N° 111645/2020
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2020NL016476 | 20/08/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NL018400 | 17/09/2020 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001083 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003871 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007350 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013933 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018145 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025214 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029190 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035598 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042180 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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