Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000061

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 4.794.521,37
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

21/01/2020

Plano Interno:

001712

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

68410/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000061 21/01/2020 4.794.521,37 4.794.521,37 4.794.521,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE000061 21/01/2020 462.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 4º TA AO CT 100-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE000901 14/02/2020 962.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA CT 100-2015/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE001619 09/03/2020 962.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 100/2015; GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE003447 22/04/2020 962.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 100/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBO
2020NE004051 22/05/2020 962.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004052 22/05/2020 962.138,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE004053 22/05/2020 -1.924.276,84 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 100/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE005102 16/06/2020 962.138,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 100/2015; GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NE005813 10/07/2020 483.829,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100/2015 - 3ªPARCELA - 4ºTA - JAN/2020 - UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
2020NL000713 29/01/2020 0,00 462.138,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100-2015/4ºTA/PARC. 4ª/PROC. 29101-2020
2020NL002085 04/03/2020 0,00 962.138,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 100/2015/4ºTA/PARC.5ª/MARÇO-2020/UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO/PROC. 52915/2020
2020NL004415 23/03/2020 0,00 962.138,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 100/2015 - 6ªP; ABR/2020; U.M.MAIOBÃO; 63933/2020
2020NL008423 05/05/2020 0,00 962.138,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 100/2015; 7ªP; MAI/20; U.M. MAIOBÃO; 70027/2020
2020NL011541 16/06/2020 0,00 962.138,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 100/2015; PER. 01 A 18.06.2020; UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO; PROC. 91454/2020
2020NL019433 25/09/2020 0,00 483.829,27 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000767 29/01/2020 0,00 0,00 462.138,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB003749 05/03/2020 0,00 0,00 962.138,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008337 24/03/2020 0,00 0,00 962.138,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB014926 06/05/2020 0,00 0,00 962.138,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB021263 17/06/2020 0,00 0,00 962.138,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044202 29/09/2020 0,00 0,00 483.829,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,