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NOTA DE EMPENHO 2020NE004960

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES
R$ 5.333,58
 

CPF/CNPJ:

12124231000196

Emissão:

11/06/2020

Plano Interno:

001810

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri

Processo:

41095/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004960 11/06/2020 5.333,58 1.777,86 1.777,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NE004960 11/06/2020 888,93 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUL/2018; DEA
2020NE009056 07/10/2020 888,93 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
2020NE012479 29/12/2020 3.555,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NL011364 11/06/2020 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
2020NL020458 07/10/2020 0,00 888,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020819 17/06/2020 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047264 15/10/2020 0,00 0,00 888,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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