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NOTA DE EMPENHO 2020NE009857

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 1.077.698,08
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

29/10/2020

Plano Interno:

001693

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

150494/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- HOSP. NINA RODRIGUES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009857 29/10/2020 1.077.698,08 1.077.698,08 1.077.698,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- HOSP. NINA RODRIGUES
2020NE009857 29/10/2020 1.017.527,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12º TA AO PT 02/2015 - CONV. AO CT 02/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
2020NE011174 27/11/2020 60.170,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; HOSPITAL NINA RODRIGUES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
2020NL025349 03/12/2020 0,00 538.849,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; DEZ/2020; PROC. 188652/2020
2020NL027611 24/12/2020 0,00 538.849,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062823 04/12/2020 0,00 0,00 538.849,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071635 28/12/2020 0,00 0,00 538.849,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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