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NOTA DE EMPENHO 2020NE000190

Favorecido

EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 2.067,45
 

CPF/CNPJ:

34028316003471

Emissão:

17/02/2020

Plano Interno:

000510

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- CORREIOS- SEDEX,CONFORME O CONTRATO Nº01/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000190 17/02/2020 2.067,45 1.937,80 1.937,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- CORREIOS- SEDEX,CONFORME O CONTRATO Nº01/2017.
2020NE000190 17/02/2020 4.518,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR DEVIDO FIM DE EXERCICIO
2020NE002928 01/12/2020 -2.450,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS-SEDEX CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL
2020NL000393 17/02/2020 0,00 178,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA CORREIOS -SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, P
2020NL001459 12/03/2020 0,00 168,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE MARÇO/2020
2020NL003406 09/06/2020 0,00 265,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA 54795
2020NL004718 24/07/2020 0,00 96,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FATURA 55219
2020NL005420 14/08/2020 0,00 510,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA 5587
2020NL006410 15/09/2020 0,00 193,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 56
2020NL007573 15/10/2020 0,00 307,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA 566
2020NL009140 27/11/2020 0,00 154,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CORREIOS - SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA 57
2020NL009772 16/12/2020 0,00 61,88 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001476 18/02/2020 0,00 0,00 178,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005718 13/03/2020 0,00 0,00 168,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020266 10/06/2020 0,00 0,00 265,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB029382 28/07/2020 0,00 0,00 96,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB034549 19/08/2020 0,00 0,00 510,61
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB040976 16/09/2020 0,00 0,00 193,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB057021 17/11/2020 0,00 0,00 307,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB061114 01/12/2020 0,00 0,00 154,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066777 17/12/2020 0,00 0,00 61,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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