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NOTA DE EMPENHO 2020NE000173

Favorecido

OI S/A
R$ 21.406,39
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

13/02/2020

Plano Interno:

000523

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS,MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 22243/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000173 13/02/2020 21.406,39 21.406,39 21.406,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS,MES DE JANEIRO/2020.SOB O PROCESSO 22243/2020
2020NE000173 13/02/2020 3.394,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OI TELEMAR REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANOS REALIZADAS PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS DAS CIRETRANS, POSTOS DE ATENDIMENTO E VIVAS NO MES DE FEVEREIRO, PROCESSO Nº22243/2020
2020NE000443 11/03/2020 3.426,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR,, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA NO MES DE MARÇO Á MAIO/2020.
2020NE000956 10/06/2020 8.689,77 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, CONFORME FATURA Nº 07000050379108, NO MES DE JUNHO/2020.
2020NE001136 07/07/2020 2.844,19 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA Nº 0700050426379, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA, REALIZADA PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS NO MES DE JULHO/2020.
2020NE001349 06/08/2020 3.050,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 07000050111130 EM NOME DA EMPRESA OI TELEMAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 22243/2020
2020NL000349 13/02/2020 0,00 3.394,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA OI TELEMAR REF. AO CONSUMO DE LIGAÇOES LOCAIS E INTERURBANOS REALIZADAS PELOS TELEFONES CONVENCIONAIS DAS CIRETRANS, POST
2020NL001455 11/03/2020 0,00 3.426,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA Nº07000502225624, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA NO MES DE MARÇO/2020.
2020NL003457 10/06/2020 0,00 3.507,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA Nº0700050279049, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA NO MES DE ABRIL/2020.
2020NL003458 10/06/2020 0,00 2.591,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA Nº0700050330001, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA NO MES DE MAIO/2020.
2020NL003459 10/06/2020 0,00 2.590,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS, CONFORME FATURA Nº 07000050379108, NO MES DE JUNHO/2020.
2020NL004179 07/07/2020 0,00 2.844,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OI TELEMAR, FATURA Nº 0700050426379, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANA, REALIZADA PELOS TELEFON
2020NL005264 06/08/2020 0,00 3.050,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001261 14/02/2020 0,00 0,00 3.394,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005881 13/03/2020 0,00 0,00 3.426,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020558 11/06/2020 0,00 0,00 8.689,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025486 10/07/2020 0,00 0,00 2.844,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031817 07/08/2020 0,00 0,00 3.050,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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