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NOTA DE EMPENHO 2020NE001619

Favorecido

AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI
R$ 514.217,50
 

CPF/CNPJ:

09624598000164

Emissão:

09/09/2020

Plano Interno:

000515

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Suporte de Usuário de TIC

Processo:

98277/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C SERVIÇO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 58/2017, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 31/12/2020, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001619 09/09/2020 514.217,50 514.217,50 316.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C SERVIÇO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 58/2017, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 31/12/2020, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO.
2020NE001619 09/09/2020 514.217,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1894 EM FAVOR DA EMPRESA A.C. SERVIÇOS, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOC
2020NL009382 04/12/2020 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1924 EM FAVOR DA EMPRESA A.C. SERVIÇOS, OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTAO ESTRATEGICA DE DOC
2020NL009874 17/12/2020 0,00 116.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA AC. SERVIÇOS E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA LTDA-ME, CONTRATO DE Nº58/17, SOB OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZ
2020NL010519 22/12/2020 0,00 198.217,50 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004687 04/12/2020 0,00 0,00 10.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB063142 07/12/2020 0,00 0,00 190.000,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP005348 21/12/2020 0,00 0,00 5.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB068847 22/12/2020 0,00 0,00 110.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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