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NOTA DE EMPENHO 2020NE002284

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 321.633,54
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

000528

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Limpeza e Conservação

Processo:

20660/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REFORÇO DO EMPENHO 93 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS __ CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO MES DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 152316

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002284 05/11/2020 321.633,54 321.633,54 321.633,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 93 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS __ CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO MES DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 152316
2020NE002284 05/11/2020 321.633,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS __ CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO MES DE SETEMBRO/
2020NL008282 05/11/2020 0,00 321.633,54 0,00
PAGAMENTO
2020PP004101 05/11/2020 0,00 0,00 28.303,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP004102 05/11/2020 0,00 0,00 16.081,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL008327 05/11/2020 0,00 0,00 3.216,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053822 06/11/2020 0,00 0,00 274.031,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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