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NOTA DE EMPENHO 2020NE000023

Favorecido

ISMAEL DE SOUZA FONSECA
R$ 7.242,07
 

CPF/CNPJ:

00045943931368

Emissão:

27/01/2020

Plano Interno:

000537

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Jetons e Gratificações a Conselheiros

Processo:

16467/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000023 27/01/2020 7.242,07 7.242,07 7.242,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN.
2020NE000023 27/01/2020 3.538,24 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TÂNSITO-CETRAN-MA MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO 37726/2020
2020NE000221 20/02/2020 3.703,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO CETRAN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. SOB O PROCESSO 16467/2020
2020NL000025 27/01/2020 0,00 3.538,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TÂNSITO-CETRAN-MA MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO 377
2020NL000557 20/02/2020 0,00 3.703,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000123 30/01/2020 0,00 0,00 3.538,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002107 02/03/2020 0,00 0,00 3.703,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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