CPF/CNPJ:
00004276101336
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
35119/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000349 | 09/03/2020 | 785,40 | 785,40 | 785,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020
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2020NE000349 | 09/03/2020 | 785,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF
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2020NL001266 | 09/03/2020 | 0,00 | 785,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004738 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 785,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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