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NOTA DE EMPENHO 2020NE001190

Favorecido

BRUNO GUIMARAES DE SOUSA
R$ 269,60
 

CPF/CNPJ:

00002492990389

Emissão:

23/07/2020

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

97920/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001190 23/07/2020 269,60 269,60 269,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN.
2020NE001190 23/07/2020 269,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN.
2020NL004661 23/07/2020 0,00 269,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB028803 27/07/2020 0,00 0,00 269,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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