CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
31/07/2020
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
65386/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA - MA , PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001317 | 31/07/2020 | 21.437,23 | 17.121,01 | 17.121,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2016, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA - MA , PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN
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2020NE001317 | 31/07/2020 | 21.581,10 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
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2020NE002938 | 01/12/2020 | -143,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, N MÊS DE AGOSTO/2020.
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2020NL007379 | 05/10/2020 | 0,00 | 4.172,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS SOUSA MACHADO, DO MÊS DE SETEMBRO/2020, OBJETO; LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA/MA,
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2020NL010460 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS SOUSA MACHADO, DO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO; LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA/MA, P
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2020NL010461 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DO SR. JOSÉ CARLOS SOUSA MACHADO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, OBJETO; LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PRESIDENTE DUTRA/MA,
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2020NL010462 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009661 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,65 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065717 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.869,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010546 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010547 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010548 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069792 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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