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NOTA DE EMPENHO 2020NE000021

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 4.098,92
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

12/11/2020

Plano Interno:

011759

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0161386/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000021 12/11/2020 4.098,92 4.098,92 3.905,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2020NE000021 12/11/2020 4.098,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
2020NL000056 12/11/2020 0,00 4.098,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB072409 30/12/2020 0,00 0,00 3.905,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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