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NOTA DE EMPENHO 2020NE000035

Favorecido

RAIMUNDA VIEIRA RESTAURANTES
R$ 3.139,50
 

CPF/CNPJ:

22396843000191

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

011767

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0137703/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AO 11º BBM ITAPECURU MIRIM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª PARTE) DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000035 30/09/2020 3.139,50 3.139,50 3.139,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AO 11º BBM ITAPECURU MIRIM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª PARTE) DE 2020
2020NE000035 30/09/2020 3.139,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AO 11º BBM ITAPECURU MIRIM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª PARTE) DE 2020
2020NL000063 01/10/2020 0,00 3.139,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047021 08/10/2020 0,00 0,00 3.139,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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