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NOTA DE EMPENHO 2020NE000024

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 835,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

28/07/2020

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

88506/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE FROTA DO 11° BBM ITAPECURU MIRIM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000024 28/07/2020 835,00 835,00 795,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE FROTA DO 11° BBM ITAPECURU MIRIM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020
2020NE000024 28/07/2020 835,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE FROTA DO 11° BBM ITAPECURU MIRIM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020
2020NL000037 29/07/2020 0,00 835,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033084 13/08/2020 0,00 0,00 795,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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