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NOTA DE EMPENHO 2020NE000018

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.482,11
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

09/07/2020

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Veículos

Processo:

0061116/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 - TICKET LOG

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000018 09/07/2020 3.482,11 3.482,11 3.482,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 - TICKET LOG
2020NE000018 09/07/2020 3.482,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COMO MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11º BBM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 - TICKET LOG
2020NL000029 09/07/2020 0,00 3.482,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033065 13/08/2020 0,00 0,00 3.482,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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