Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000003

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 2.457,97
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/03/2020

Plano Interno:

011764

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Veículos

Processo:

0049935/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - TICKET LOG

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000003 11/03/2020 2.457,97 2.457,97 2.457,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - TICKET LOG
2020NE000003 11/03/2020 2.457,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - TICKET LOG
2020NL000003 11/03/2020 0,00 2.457,97 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB007925 23/03/2020 0,00 0,00 2.457,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,