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NOTA DE EMPENHO 2020NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.945,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

29/09/2020

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Veículos

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURA E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000017 29/09/2020 3.945,00 3.945,00 3.758,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURA E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM
2020NE000017 29/09/2020 3.945,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIATURA E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM
2020NL000029 29/09/2020 0,00 3.945,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045318 05/10/2020 0,00 0,00 3.758,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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