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NOTA DE EMPENHO 2020NE000020

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 11.623,25
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/03/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

07/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000020 23/03/2020 11.623,25 11.623,25 11.623,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020
2020NE000020 23/03/2020 12.540,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO HAJA VISTO O EMPENHO TER SIDO FEITO POR ESTIMATIVA E NÃO FOI UTILIZADO O VALOR TOTAL.
2020NE000048 06/11/2020 -916,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020
2020NL000021 17/04/2020 0,00 12.540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020__(NOVA NL, DECORRENTE DA NL(21/2020) ANTERIOR, ESTAVA COM VALOR SUPERIOR AO DA NOTA FISCAL.
2020NL000045 04/05/2020 0,00 11.623,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR CORRETO R$ 11.623,25
2020NL000044 04/05/2020 0,00 -12.540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023274 01/07/2020 0,00 0,00 11.623,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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