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NOTA DE EMPENHO 2020NE000018

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.134,38
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

30/06/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

013/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DO PROCESSO Nº 013/2020, REFERENTE A MANUTENÇÃO/SERVIÇO DAS VIATURAS DA FROTA DO 19º BPM, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019 E OFICIO Nº 066/2020-P/4-19 BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000018 30/06/2020 3.134,38 3.134,38 3.134,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 013/2020, REFERENTE A MANUTENÇÃO/SERVIÇO DAS VIATURAS DA FROTA DO 19º BPM, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019 E OFICIO Nº 066/2020-P/4-19 BPM.
2020NE000018 30/06/2020 3.300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2020NE000018, REFERENTE A PEÇAS/SERVIÇOS DA FROTA DAS VIATURAS DO 19º BPM, MÊS DE JUNHO DE 2020.
2020NE000033 10/08/2020 -165,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO PROCESSO Nº 013/2020, REFERENTE A MANUTENÇÃO/SERVIÇO DAS VIATURAS DA FROTA DO 19º BPM, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 029/2019
2020NL000039 03/07/2020 0,00 3.134,38 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032415 11/08/2020 0,00 0,00 3.134,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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