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NOTA DE EMPENHO 2020NE000019

Favorecido

C R TORRES SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R$ 41.140,00
 

CPF/CNPJ:

31667533000155

Emissão:

01/09/2020

Plano Interno:

011886

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

009/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

Rosário

Municipio:

MA65150000

Estado:

PJ

Descrição

Empenho global do pagamento da aquisição do material de consumo referente ao fornecimento de alimentação preparada para os policiais militares do 27º BPM, de acordo com o Contrato 01/2020-27º BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000019 01/09/2020 41.140,00 41.140,00 41.140,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho global do pagamento da aquisição do material de consumo referente ao fornecimento de alimentação preparada para os policiais militares do 27º BPM, de acordo com o Contrato 01/2020-27º BPM.
2020NE000019 01/09/2020 41.160,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho.
2020NE000027 28/12/2020 -20,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho global do pagamento da aquisição do material de consumo referente ao fornecimento de alimentação preparada para os policiais militares do 27º
2020NL000040 23/09/2020 0,00 20.328,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho global do pagamento da aquisição do material de consumo referente ao fornecimento de alimentação preparada para os policiais militares do 27º
2020NL000043 05/10/2020 0,00 9.207,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho global do pagamento da aquisição do material de consumo referente ao fornecimento de alimentação preparada para os policiais militares do 27º
2020NL000050 05/11/2020 0,00 11.605,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048862 16/10/2020 0,00 0,00 29.535,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058942 25/11/2020 0,00 0,00 11.605,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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