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NOTA DE EMPENHO 2020NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 2.790,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

29/09/2020

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

129887/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMNETOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000017 29/09/2020 2.790,00 2.790,00 2.658,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMNETOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2020NE000017 29/09/2020 2.790,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMNETOS NO ÂMBITO DO 4° BBM REFERENTE A
2020NL000038 29/09/2020 0,00 2.790,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045327 07/10/2020 0,00 0,00 2.658,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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