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NOTA DE EMPENHO 2020NE000008

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 7.560,00
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

27/05/2020

Plano Interno:

011767

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

73256/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000008 27/05/2020 7.560,00 7.560,00 7.560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA
2020NE000008 27/05/2020 7.560,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA
2020NL000022 01/06/2020 0,00 7.560,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024988 08/07/2020 0,00 0,00 7.560,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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