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NOTA DE EMPENHO 2020NE000004

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 8.532,00
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

22/04/2020

Plano Interno:

011767

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18.03 E 22.04

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000004 22/04/2020 8.532,00 8.532,00 8.532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18.03 E 22.04
2020NE000004 22/04/2020 8.532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2020. FORNECIMENTO
2020NL000005 23/04/2020 0,00 8.532,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB014402 06/05/2020 0,00 0,00 8.532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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