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NOTA DE EMPENHO 2020NE000016

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 18.472,28
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/08/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0117798/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000016 25/08/2020 18.472,28 18.472,28 18.472,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020.
2020NE000016 25/08/2020 19.375,82 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DO REFERIDO EMPENHO DEVIDO O VALOR ORDINÁRIO SER MENOR QUE O ESTIMADO.
2020NE000017 22/09/2020 -903,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020.
2020NL000045 10/09/2020 0,00 13.586,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO 35º BPM-SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, JUNTO A EMPRESA TICKET S/A, REF. A AGOSTO DE 2020.
2020NL000046 10/09/2020 0,00 4.885,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041916 18/09/2020 0,00 0,00 18.472,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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