CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/08/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0104923/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000014 | 05/08/2020 | 9.492,91 | 9.492,91 | 9.492,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS
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2020NE000014 | 05/08/2020 | 12.202,06 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DO REFERIDO EMPENHO DEVIDO O VALOR ORDINÁRIO SER MENOR QUE O ESTIMADO.
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2020NE000015 | 05/08/2020 | -2.709,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATO
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2020NL000042 | 05/08/2020 | 0,00 | 9.492,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041916 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.492,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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