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NOTA DE EMPENHO 2020NE000014

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 9.492,91
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/08/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0104923/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000014 05/08/2020 9.492,91 9.492,91 9.492,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATOS
2020NE000014 05/08/2020 12.202,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DO REFERIDO EMPENHO DEVIDO O VALOR ORDINÁRIO SER MENOR QUE O ESTIMADO.
2020NE000015 05/08/2020 -2.709,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS JUNTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 (MANUTENÇAO VEICULAR) DO 35ºBPM-SÃO JOÃO DOS PATO
2020NL000042 05/08/2020 0,00 9.492,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB041916 18/09/2020 0,00 0,00 9.492,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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