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NOTA DE EMPENHO 2020NE000023

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 17.973,55
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

19/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000023 31/08/2020 17.973,55 17.973,55 17.973,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
2020NE000023 31/08/2020 21.740,57 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
2020NE000025 29/09/2020 -3.767,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
2020NL000061 29/09/2020 0,00 9.178,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
2020NL000062 29/09/2020 0,00 8.795,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049306 19/10/2020 0,00 0,00 17.973,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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