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NOTA DE EMPENHO 2020NE000029

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 17.865,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

28/09/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0136218/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROCESSO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GER. E ADM. DE TICKET LOG, NO VALOR DE R$ 23.155,94, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000029 28/09/2020 17.865,00 17.865,00 17.865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GER. E ADM. DE TICKET LOG, NO VALOR DE R$ 23.155,94, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
2020NE000029 28/09/2020 23.155,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: POR LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.
2020NE000031 19/10/2020 -5.290,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GER. E ADM. DE TICKET LOG, NO VALOR DE R$ 15.330,82, BASEADO NO SERVIÇO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS
2020NL000073 08/10/2020 0,00 15.330,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GER. E ADM. DE TICKET LOG, NO VALOR DE R$ 2.534,18, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE SETEM
2020NL000074 08/10/2020 0,00 2.534,18 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048602 16/10/2020 0,00 0,00 17.865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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