CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
151930/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000053 | 23/10/2020 | 37.403,47 | 37.403,47 | 37.403,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
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2020NE000053 | 23/10/2020 | 59.553,95 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de uma parte do valor do empenho por estimativa. Haja visto ter o valor da nota fiscal ter sido menor do que o valor por estimativo empenhado.
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2020NE000057 | 10/11/2020 | -22.150,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
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2020NL000130 | 10/11/2020 | 0,00 | 25.300,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
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2020NL000129 | 10/11/2020 | 0,00 | 12.103,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058458 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.403,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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