Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000053

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 37.403,47
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/10/2020

Plano Interno:

015008

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

151930/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000053 23/10/2020 37.403,47 37.403,47 37.403,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
2020NE000053 23/10/2020 59.553,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de uma parte do valor do empenho por estimativa. Haja visto ter o valor da nota fiscal ter sido menor do que o valor por estimativo empenhado.
2020NE000057 10/11/2020 -22.150,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
2020NL000130 10/11/2020 0,00 25.300,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa de prestação de serviço para a empresa ticket log no fornecimento de combustível e peças, referente ao mês de outubro.
2020NL000129 10/11/2020 0,00 12.103,12 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058458 23/11/2020 0,00 0,00 37.403,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,