CPF/CNPJ:
30744003000109
Emissão:
21/05/2020
Plano Interno:
011769
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
63126/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 04/2020/CSL/CBMMA, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000322 | 21/05/2020 | 17.485,00 | 17.485,00 | 17.485,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 04/2020/CSL/CBMMA, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
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2020NE000322 | 21/05/2020 | 17.485,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 04/2020/CSL/CBMMA, DE 29 DE ABRIL DE 2
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2020NL000776 | 22/05/2020 | 0,00 | 17.485,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 04/2020/CSL/CBMMA, DE 29 DE ABRIL DE 2
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2020NL000781 | 22/05/2020 | 0,00 | 17.485,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NL 776 EM VIRTUDE ERRO NA NOTA FISCAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO: DOMICILIO DA NOTA FISCAL EMITIDA DIFERENTE DO DO
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2020NL000779 | 22/05/2020 | 0,00 | -17.485,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024251 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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