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NOTA DE EMPENHO 2020NE000524

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 16.619,48
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

23/09/2020

Plano Interno:

011757

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

126625/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento da Fatura de Passagens Aéreas do CBMMA referente a fatura nº 095/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000524 23/09/2020 16.619,48 16.619,48 16.619,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Fatura de Passagens Aéreas do CBMMA referente a fatura nº 095/2020
2020NE000524 23/09/2020 16.619,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Fatura de Passagens Aéreas do CBMMA referente a fatura nº 095/2020
2020NL004288 23/09/2020 0,00 16.619,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044769 30/09/2020 0,00 0,00 16.619,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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