CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
162413/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 09/09/2020 A 10/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº 17/2020/CIBM/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000763 | 10/11/2020 | 8.783,20 | 8.783,20 | 8.783,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 09/09/2020 A 10/10/2020. CONFORME CONTRATO Nº 17/2020/CIBM/CBMMA
|
2020NE000763 | 10/11/2020 | 8.783,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 09/09/2020
|
2020NL005989 | 26/11/2020 | 0,00 | 8.783,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062502 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.783,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,