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NOTA DE EMPENHO 2020NE000765

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 104.161,19
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/11/2020

Plano Interno:

011785

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

162718/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(combustivel para viaturas) referente ao mes de agosto de 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000765 10/11/2020 104.161,19 104.161,19 99.233,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(combustivel para viaturas) referente ao mes de agosto de 2020.
2020NE000765 10/11/2020 104.161,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(combustivel para viaturas) referente ao mes de agosto de 2020.
2020NL005868 24/11/2020 0,00 104.161,19 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB059975 26/11/2020 0,00 0,00 99.233,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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