CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
133622/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de julho de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000696 | 16/10/2020 | 99.051,71 | 99.051,71 | 94.366,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de julho de 2020.
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2020NE000696 | 16/10/2020 | 99.051,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de julho de 2020.
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2020NL004566 | 16/10/2020 | 0,00 | 99.051,71 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059975 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.366,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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