CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
133622.1/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de junho de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000553 | 05/10/2020 | 90.356,55 | 90.356,55 | 86.082,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de junho de 2020.
|
2020NE000553 | 05/10/2020 | 90.356,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de junho de 2020.
|
2020NL004415 | 05/10/2020 | 0,00 | 90.356,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046659 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 86.082,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,