CPF/CNPJ:
00095012680391
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61380/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000224 | 02/04/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.
|
2020NE000224 | 02/04/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.
|
2020NL000532 | 02/04/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010052 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,