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NOTA DE EMPENHO 2020NE000026

Favorecido

Julio Cesar Figueredo Souza
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00079451543368

Emissão:

10/03/2020

Plano Interno:

011786

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

47969/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme processo nº 47969/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000026 10/03/2020 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme processo nº 47969/2020.
2020NE000026 10/03/2020 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme processo nº 47969/2020.
2020NL000036 10/03/2020 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005352 12/03/2020 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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