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NOTA DE EMPENHO 2020NE000571

Favorecido

JOSE VICENTE DOS SANTOS
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00045956570300

Emissão:

09/10/2020

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

144365/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio

Descrição

Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 113 de 07/10/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000571 09/10/2020 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 113 de 07/10/2020.
2020NE000571 09/10/2020 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 113 de 07/10/2020.
2020NL004465 09/10/2020 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047610 13/10/2020 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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