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NOTA DE EMPENHO 2020NE000440

Favorecido

ELISMAR DE SOUSA
R$ 1.280,00
 

CPF/CNPJ:

00043242588304

Emissão:

27/07/2020

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

101098/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SERVIÇO DO CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000440 27/07/2020 1.280,00 1.280,00 1.280,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SERVIÇO DO CBMMA.
2020NE000440 27/07/2020 1.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SERVIÇO DO CBMMA.
2020NL002061 27/07/2020 0,00 1.280,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB029573 28/07/2020 0,00 0,00 1.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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