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NOTA DE EMPENHO 2020NE000595

Favorecido

JOEL MACHADO RODRIGUES
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00032991690330

Emissão:

14/10/2020

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

145517/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio

Descrição

Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000595 14/10/2020 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2020NE000595 14/10/2020 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2020NL004502 14/10/2020 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB048758 16/10/2020 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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