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NOTA DE EMPENHO 2020NE000229

Favorecido

Daniel de Jesus Aranha Lima
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00002653490366

Emissão:

02/04/2020

Plano Interno:

011770

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

61383/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000229 02/04/2020 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.
2020NE000229 02/04/2020 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº35 de 27 de março de 2020.
2020NL000537 02/04/2020 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010052 06/04/2020 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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