CPF/CNPJ:
00001330366344
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
149171/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000708 | 19/10/2020 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2020NE000708 | 19/10/2020 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2020NL004611 | 19/10/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050034 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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