CPF/CNPJ:
00000116316357
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
35389/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado, conforme BG n° 20 de 17/02/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000046 | 13/03/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado, conforme BG n° 20 de 17/02/2020.
|
2020NE000046 | 13/03/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado, conforme BG n° 20 de 17/02/2020.
|
2020NL000156 | 13/03/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008076 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,