CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
011887
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
299875/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA EXERCICIO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000029 | 07/02/2020 | 225.600,00 | 206.800,00 | 206.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA EXERCICIO DE 2020.
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2020NE000029 | 07/02/2020 | 225.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
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2020NL000432 | 09/03/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.MÊS DE JANEIRO.
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2020NL000431 | 13/03/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UTILIZAÇÃ
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2020NL001235 | 22/04/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, MÊS DE ABRIL/20.
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2020NL001796 | 22/05/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 078173/20, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÊS DE MAIO/20
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2020NL002024 | 09/06/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 96980/2020, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
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2020NL002717 | 05/08/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 115523/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MÊS DE JULHO.
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2020NL003623 | 20/08/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 130741/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÊS DE AGOSTO.
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2020NL004139 | 18/09/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UTILIZAÇÃ
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2020NL005295 | 09/11/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UT
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2020NL009091 | 21/12/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR 0(ZERO), COR PRATA OU PRETA,MARCA WOLKSWAGEM, MODELO AMAROK, ANO 2018, PARA UT
|
2020NL009092 | 21/12/2020 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008653 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017043 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022720 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027116 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033949 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041177 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048550 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058143 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070878 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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