CPF/CNPJ:
00045989397372
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23261/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís para Timom - MA, a fim de reforça o policiamento, período de 13/02 a 17/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000053 | 27/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís para Timom - MA, a fim de reforça o policiamento, período de 13/02 a 17/02/2019.
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2020NE000053 | 27/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís para Timom - MA, a fim de reforça o policiamento, período de 13/02 a 17/02/2019.
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2020NL000012 | 27/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002560 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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