CPF/CNPJ:
00045033056387
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
82891/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem na cidade de trecho SÃO LUIS/BURITICUPU/IMPERATRIZ no período de 22/06/20 a 11/07/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000680 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem na cidade de trecho SÃO LUIS/BURITICUPU/IMPERATRIZ no período de 22/06/20 a 11/07/20.
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2020NE000680 | 08/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís -Ma /Buriticupu-MA/Imperatriz-Ma, no período de 22/06/2020 a 11/07/2020 , p
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2020NL002259 | 08/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026296 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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